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审计处是高校主管内部审计工作之力量部门。审计处依照国家法律、法律、其它规范性文件和高等学校规章制度,对专科的公务收支、经济活动、其间控制及风险管理实践独立、合理的监察、评论和建议,意志促进高校完善治理和贯彻事业目标。

重点办事任务如下:

一、审计处在学主办领导之直接管理者下,依照审计相关法律、法律及其它规范性文件,根据学院内部审计规章制度,对专科各项经济活动独立开展内部审计工作,同时接到江山审计机关和顶头上司主管机关工作指导和自我批评。

二、落实推行审计相关法规、法律及其它规范性文件重组学现实,起草其间审计规章制度。

三、审计处作为其中审计机关,重点审计事项如下:

1.对学二级部门所属经济实体预算推行和概算拓展审计。

2.对学二级部门所属经济实体财务收支、预算内外资金的治本采用状态进行审计。

3.对学的公物资本管理和利用进行审计监督。

4.对专项基金的筹措、管理和利用状态进行审计。

5.对学基本建设、整治水利品种的结算和预决算进行审计监督。

6.对学二级部门所属经济实体内部控制制度的成立和推行情况进行审计监督。

7.二级部门所属经济实体负责人拓展经济责任审计。

8.对相关经济活动开展效益审计。

9.对学各项招标活动实行审计监督。

10.形成上级审计机关及学院交办的任何审计事项。

四、协同、配合并监视相关单位开展审计整改。

五、集团审计人员学习经济审计法规,进行审计理论研究,不断增高审计人员的党政、工作素质。

六、形成高等学校交办的任何做事事情。

copyright @ 2018素人中出在线观看审计处

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